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关于达州市科学技术和知识产权局2017年部门预算编制的说明

发布日期: 2017-03-31 23:35:29
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、主要职能:贯彻执行国家、省有关科技发展和专利工作的方针、政策、法律法规,制定我市的实施办法,并组织实施和监督检查;牵头拟订和实施全市科技发展和专利工作规划,提出全市科技发展的重大布局和优先领域,负责组织拟订并实施;负责推荐高新技术企业及新产品,推动企业自主创新能力建设;推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局;负责应用技术研究与开发经费、科技重大专项、专利资助资金等科技经费的管理;组织相关重大科技成果应用示范,负责组织市科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作,指导科技中介组织的建设;负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,承担科技、专利统计工作;负责专利保护工作,统筹协调全市保护知识产权工作及知识产权涉外事宜,推动知识产权保护体系建设;指导、协调市政府各部门和各县(市、区)的科技、专利工作;负责科技顾问团办公室、产学研联盟及市校合作办公室及市知识产权联席会议制度办公室日常工作;承办市政府交办的其他事项。

  2、2017年主要工作计划:2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。全市科技和知识产权工作要按照市第四次党代会“12335”总体部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以“3215”科技创新工程、“十个一批”工作举措为抓手,系统推进全面创新改革,加速科技成果转移转化,促进科技惠农富民,进一步营造大众创业万众创新良好生态,突出重点、开拓创新,努力开创全市科技和知识产权工作新局面。重点工作是扎实推进“十个一批”工作举措;推进全面创新改革试验,完善科技创新体制机制;营造创新创业生态,深入推进大众创业万众创新;加速推进科技成果转移转化,深化科技经济融合;加强农业惠农富民,促进城乡统筹发展;强化决策咨询工作,创建优质创新环境;加强知识产权管理,大力实施知识产权战略;加强科技系统自身建设,提升服务创新发展能力。

  二、部门单位概况

  达州市科学技术和知识产权局属于行政单位。行政编制人数21人,现有在职职工29人,退休职工24人。

  三、收支预算总体情况

  2017年达州市科学技术和知识产权局收入预算总额为 2368.28万元,其中:当年财政拨款收入533.00万元,上年结转收入1835.28万元。相应安排支出预算2368.28元,其中:人员支出287.46万元,日常公用支出54.73万元,对个人和家庭的补助支出26.70万元,项目支出1999.39万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  达州市科学技术和知识产权局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市科技事业发展等相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年达州市科学技术和知识产权局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)科学技术支出 2276.30万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括科普宣传、知识产权保护、专利资助资金等方面支出。

  (二)一般公共服务支出1.68万元,主要用于:招商引资专项支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出 20.70万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出26.10 万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  (五)社会保障和就业支出43.50元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数 16.30万元,其中:因公出国(境)经费8.00万元,公务接待费 5.30万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算减少20%。主要原因是根据2017年工作安排,出国学习、培训等方面事项。

  (二)公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2017年公务接待费计划用于科技调研、规划发展目标等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算减少65.52%。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等工作的正常开展。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支出预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表


市科知局2017年预算公开附表

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