达州市农业机械研究推广站关于2014年部门预算编制的说明

发布日期: 2014-08-01 01:17:51
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)、达州市农业机械研究推广站主要职能:参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施,开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作;承担农机化科研项目,开展农业机械研究设计;协助开展农机产品试验鉴定、质量调查,引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

  (二)、2014年重点工作任务:

  1、大力推广农机化新技术新机具。广泛开展调查研究,积极引进性能良好、适应性强、农户欢迎的新机具进行试验示范,争取在水稻育插秧、油菜播收、玉米播种和特色农业机械化等方面实现突破。继续在全市开展水稻育插秧机械化示范推广,积极探索农机农艺融合发展、协调推进机制;在宣汉、大竹、达川和开江等县(区)开展油菜、玉米播收机械化试验示范,努力破解机械化技术难点;在万源市开展茶叶采摘、马铃薯生产机械化试验示范,在大竹县开展花生生产机械化示范推广,为做强特色产业服好务;继续抓好微小型联合收割机、耕整机、节水灌溉机械和农产品初加工机械的推广应用。

  2、积极开展农机化技术培训。深入基层,深入种植基地,针对当地产业发展和群众需要,积极开展农机化技术培训工作。以召开现场培训会、参与阳光工程培训等形式,对农机操作人员和新型农民进行农机化技术和农机操作技能培训,提高其操作水平和维修保养能力。

  3、依法开展农机行业管理。要主动配合有关部门依法对农机产品生产、销售、维修等进行有效监管,打击假冒伪劣产品,保护农机生产者、经营者和消费者的合法权益,推动农机产品质量稳步提高。要积极开展耕整机、插秧机、联合收割机质量跟踪调查,对作业质量、机具性能等进行科学评价,通过质量跟踪调查,督促企业提高产品质量和售后服务质量。要大力规范农机维修行为,提高农机维修水平。

  4、努力搞好农业机械研究设计。全市食用菌生产机械化水平较低,仍处于一种半机械化状况,部分环节处于手工状况,针对食用菌产业发展实际需要,实施好《食用菌机械化生产技术应用研究》项目,为食用菌生产全程机械化(工厂化)提供技术支撑,以填补食用菌生产全程机械化空白。同时要做好玉米生产全程机械化的调研、机具选型和试验示范工作。

  二、部门概况

  达州市农业机械研究推广站是达州市科技局下属事业单位。

  三、收支预算总体情况

  2014年达州市农业机械研究推广站收入预算总额为147.4万元,其中:当年财政拨款收入146.3万元,其他收入1.1万元。相应安排支出预算147.4万元,其中:科学技术支出94.4万元,社会保障和就业支出41万元,医疗卫生与计划生育支出4.2万元,住房保障支出7.8万元。

  四、支出预算安排情况

  达州市农业机械研究推广站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农机推广事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障达州市农业机械研究推广站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障达州市农业机械研究推广站机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)科学技术支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要用于农业机械化技术推广及培训科普宣传及培训项目。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  (四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  附件:达州市农业机械研究推广站2014年部门预算表

  
达州市农业机械研究推广站财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科学技术支出 93.3 75.3 18  
应用研究 93.3 75.3 18  
机构运行 93.3 75.3 18  
社会保障和就业支出 41 41    
行政事业单位离退休 41 41    
事业单位离退休 41 41    
医疗卫生与计划生育支出 4.2 4.2    
医疗保障 4.2 4.2    
事业单位医疗 4.2 4.2    
住房保障支出 7.8 7.8    
住房改革支出 7.8 7.8    
住房公积金 7.8 7.8    
合计 146.3 146.3 18  


  
达州市农业机械研究推广站收支预算总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2014年预算数 项目 2014年预算数
一、财政拨款 146.3 科学技术支出 94.4
二、事业收入   应用研究 94.4
三、经营收入   机构运行 94.4
四、其他收入 1.1 社会保障和就业支出 41
    行政事业单位离退休 41
    事业单位离退休 41
    医疗卫生与计划生育支出 4.2
    医疗保障 4.2
    事业单位医疗 4.2
    住房保障支出 7.8
    住房改革支出 7.8
    住房公积金 7.8
本年收入合计 147.4 本年支出合计 147.4
五、用事业基金弥补收支差额      
六、上年结转   年末结转和结余结转  
其中:事业单位经营亏损      
收入总计 147.4 支出总计 147.4


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